兰州市委搜集安笑和讯息化委员会办公室(兰州市互联网讯息办公室)要紧职责是担任全市搜集安笑和讯息化经督任务。
兰州市委搜集安笑和讯息化委员会办公室设5个内设机构:归纳科、搜集宣称评论科、搜集经管法律科、搜集安笑科、讯息化起色协和科5个机构,下设兰州市搜集违法和不良讯息举报核心。
市委网信办审定行政编造17名,工作编造6名,均已装备到位。此中:教导班子3名,四级调研员1名,科长6名,副科长4名,干部9名。
2025年收入预算913.49万元,较上年预算扩张116.57万元,延长的要紧缘故一是我办2024年正在编干部职务晋升,基础付出扩张;二是我办2024年度算帐跨年项目,均遵守项目现实签署周期申请资金。席卷凡是大多预算收入913.49万元,当局性基金预算收入0万元,财务专户收入0万元,工作收入0万元,附庸单元上缴收入0万元,策划收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
本部分(单元)2025年付出预算共设计资金913.49万元,较上年扩张116.57万元:此中本级(局坎阱)付出913.49万元、较上年扩张116.57万元;所属工作单元付出0万元,较上年扩张116.57万元。延长的要紧缘故一是我办2024年正在编干部职务晋升,基础付出扩张;二是我办2024年度算帐跨年项目,均遵守项目现实签署周期申请资金。
1.职员经费。本部分(单元)2025年共设计职员付出411.11万元,此中本级(局坎阱)付出411.11万元、所属工作单元付出0万元。明细如下:基础工资94.43万元,津贴补贴43.55万元,绩效工资13.7万元,社会保护单元缴费62.2万元,住房公积金30.74万元,本原绩效98.37万元,正在任职员采暖补贴12.04万元,聘请职员经费56.08万元。
2.公用经费。本部分(单元)2025年共设计公用经费付出44.49万元,此中本级(局坎阱)付出44.49万元、所属工作单元付出0万元。明细如下:取暖费4.99万元,工会经费1.21万元,福利费3.79万元,公事用车运转保卫费2万元,办公费8.44万元,水脚0.5万元,电费1万元,邮电费1万元,差途费2万元,压缩5%归纳办公费0.68万元,培训费1.42万元,其他交通用度兼顾个人1.75万元;其他交通用度非兼顾个人15.71万元。
3.增减蜕变证据。本部分(单元)2025年基础付出共付出455.59万元,较上年扩张12.56万元,变革的要紧缘故是正在编职员职务职级晋升,导致基础付出扩张。
本部分(单元)2025年共设计项目付出457.9万元:此中本级(局坎阱)付出457.9万元、所属工作单元付出0万元。较上年扩张104.01万元,变革的要紧缘故是我办2024年度算帐跨年项目,均遵守项目现实签署周期申请资金。
(1)项目分类环境:本部分(单元)2025年部分(单元)运行类项目付出457.9万元;特定宗旨类项目付出0万元。完全设计如下:国法照管费3万元,房租164.16万元,物业费13.68万元,搜集归纳处置编造专项93.8万元,搜集安笑周系列专项50万元,搜集言论开导专项128.26万元,新媒体起色专项5万元。
(2)项目分级环境:本部分(单元)2025年项目付出中本级付出457.9万元,转化支出付出0万元。
本部分(单元)2025年当局性基金付出0万元:此中本级付出0万元,所属工作单元付出0万元。较上年无变革。
本部分(单元)2025年国有血本策划预算付出0万元:此中本级付出0万元,所属工作单元付出0万元。较上年扩张无变革。
2025年本部分(单元)“三公”经费付出预算2万元,较上年无变革。此中公事应接费0万元,较上年无变革;因公出国(境)0万元,较上年无变革;公事用车置备0万元,较上年无变革;公事用车运转保卫费2万元,较上年无变革。
2025年本部分(单元)培训费付出预算1.42万元,较上年扩张0.07万元,变革的要紧缘故是正在编职员职务职级晋升,定额有所扩张。2025年本部分(单元)集会费付出预算0万元,较上年无变革。
1.坎阱运转经费预算付出。本部分(单元)2025年坎阱运转经费预算付出共设计44.49万元,完全设计如下:取暖费4.99万元,工会经费1.21万元,福利费3.79万元,公事用车运转保卫费2万元,办公费8.44万元,水脚0.5万元,电费1万元,邮电费1万元,差途费2万元,压缩5%归纳办公费0.68万元,培训费1.42万元,其他交通用度兼顾个人1.75万元;其他交通用度非兼顾个人15.71万元。
2.增减蜕变证据。本部分(单元)2025年坎阱运转经费付出较上年扩张2万元,变革的要紧缘故是正在编职员职务职级晋升,定额有所扩张。
截至2024年12月31日,我单元自用固定资产535.49万元,占账面固定资产总额的100.00%,此中:正在用535.49万元,占账面固定资产总额的100.00%
1.本部分绩效宗旨编报构造任务。我办清楚预算绩效经督任务由办财政分担教导担任,财政职员申报指点,营业科室填报造订的分工,创造了预算绩效经管教导幼组,由单元教导、财政分担教导、归纳科担任人、财政职员和各营业科室担任人构成。
2.本部分绩效宗旨编报环境。纳入本部分(单元)绩效宗旨经管的项目7个,涉及预算资金457.9万元,要紧的项目付出有7个。辨别为:坎阱运转类项目-房租、坎阱运转类项目-物业费、坎阱运转类项目-国法照管费、搜集安笑周系列专项、新媒体起色专项、搜集YLYD专项、搜集归纳处置编造专项。此中:凡是大多预算项目7个,涉及财务付出457.9万元;当局性基金项目0个,涉及财务付出0万元。纳入本部分(单元)全体付出绩效宗旨经管1个,涉及预算资金913.49万元。
预算绩效目标和宗旨值设定不敷切实,重点目标指向不清楚;因为预算部分的绩效宗旨涉及多个界限和行业,而从事绩效经督任务的职员有限且专业学问机闭简单,导致绩效宗旨审核质料不高。下一步,我办将增强的干系预算绩效经督任务,抬高对预算绩效宗旨填报任务的注意度和操作秤谌,确保填报任务的切实性和类型性。
5.基础付出:席卷职员经费、公用经费(定额)。此中,职员经费席卷工资福利付出、对一面和家庭的补帮。
6.项目付出:部分(单元)(单元)付出预算的构成个人,是各部分(单元)(单元)为告竣其特定的行政职责或工作起色宗旨,正在基础付出预算除表编造的年度项目付出安插。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公事用车置备及运转保卫费和公事应接费。此中,因公出国(境)费反响单元公事出国(境)的国际途费、表洋都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出;公事用车运转保卫费反响单元按轨则保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安笑奖赏用度等付出;公事应接费反响单元按轨则开支的百般公事应接(含表宾应接)付出。
8.坎阱运转经费:指各部分(单元)(单元)的公用经费,席卷办公及印刷费、邮电费、差途费、集会费、福利费、寻常维修费、专用资料及凡是配置置备费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业经管费、公事用车运转保卫费及其他用度。
10.凡是大多任职付出(类)其他凡是大多任职付出(款):反响上述项目未席卷的凡是大多任职付出。
11.凡是大多任职付出(类)其他凡是大多任职付出(款)其他凡是大多任职付出(项):反响除上述项目以表的其他凡是大多任职付出。
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